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公司审计业务开展流程
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2022/7/25
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该程序大致为:
1、确定审计的目标,明确具体审计事项;
2、了解公司内部控制制度,并予以描述;
3、进行内部控制制度的初步评价;
4、开展符合性测试;
5、对符合性测试结果进行评价;
6、进行实质性测试;
7、对实质性测试结果进行评价;
8、整理审计工作底稿,形成审计意见;
9、与公司负责人交换审计意见,双方达成一致;
10、撰写审计报告,出具审计报告。
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